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市行政服务中心2015年决算公开

发布时间:2016-11-09 来源:

一、部门主要工作职责:

1.负责对市政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作;提高行政服务水平;

2.发挥重大项目审批的牵头协调作用,组织相关部门开展联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务,组织召开联合审批协调会,督促、协调联审事项的办理;

3.负责对进驻部门和窗口工作人员进行日常考核,并向有关方面反馈考核情况;

4.负责制定和实施行政服务相关管理制度并进行督导检查;

5.承担全市行政审批服务等相关信息系统的建设和运行管理工作;

6.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、2015年主要工作任务及目标:

1.以窗口规范化建设为根本,进一步提升服务水平

2.以项目调整为重点,进一步拓展服务范围

3.以联审联批为突破,进一步简化审批流程

4.以县区联动为依托,进一步提升整体形象

5.以效能建设为抓手,进一步提高服务质量

6.以文化建设为载体,进一步营造和谐工作氛围

7.以宣传交流为着力点,进一步优化发展环境

8.以自身建设为基础,进一步提升管理水平

 

三、部门或单位基本情况

1、单位级别:正处级

2、编制情况:事业编制7

3、在职情况:2015年年末实有在职人员9

4、现有车辆情况:无公务用车

四、部门决算收支说明

1、上年结余结转情况:0.1万元。

2、本年收入情况:本年共收入140.5万元,其中:财政拨款收入140.5万元。

3、本年总支出129.3万元,包括:基本支出73.4万元,其中:人员支出63.4万元、日常公用经费支出10万元、项目支出55.9万元(行政审批软件及办公设备维护维修费13万元,临聘人员劳务费13.3万元,办公费24.4万元,办公设备购置5.2万元)。

4、本年结余结转情况:2015年结余结转11.3万元。

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:2015年 “三公”经费及会议费、培训费支出0.78万元,比上年减少1.38万元。

部门综合收支总表

  单位:万元
                                          
    决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款 140.52 一.一般公共服务支出 129.30 一、基本支出 73.45
  (一)、公共预算拨款   二.外交支出       工资福利支出 59.97
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 10.00
二、上级补助收入   四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 3.48
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出 55.85
    其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出       商品和服务支出 50.65
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出       基本建设支出  
    十三.农林水支出       其他资本性支出 5.20
    十四.交通运输支出       其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 140.52 本年支出合计 129.30 本年支出合计 129.30
用事业基金弥补收支差额   结转下年 11.29 结转下年 11.29
上年结转 0.07        
    其中:财政拨款资金结转 0.07        
         非财政拨款资金结余          
           
           
收入总计 140.59 支出总计 140.59 支出总计 140.59

 

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

129.30

73.45

55.85

 

201

一般公共服务支出

129.30

73.45

55.85

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

129.30

73.45

55.85

 

    2010302

    一般行政管理事务

111.10

63.45

47.65

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.20

10.00

8.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 129.30 73.45 55.85  
301 工资福利支出 59.97 59.97  
  30101   基本工资 33.59 33.59    
  30102   津贴补贴 1.90 1.90    
  30104   社会保障缴费 0.37 0.37    
  30199   其他工资福利支出 24.11 24.11    
302 商品和服务支出 60.65 10.00 50.65  
  30201   办公费 18.48 10.00 8.48  
  30202   印刷费 0.35   0.35  
  30205   水费        
  30206   物业管理费        
  30207   邮电费 1.36   1.36  
  30208   取暖费        
  30209   差旅费 0.17   0.17  
  30210   公务用车运行维护费        
  30211   其他交通费用        
  30212   因公出国(境)费用        
  30213   维修(护)费 13.03   13.03  
  30214   租赁费 1.70   1.70  
  30215   会议费 0.24   0.24  
  30216   培训费 0.37   0.37  
  30217   公务接待费 0.17   0.17  
  30218   电费        
  30227   劳务费 13.27   13.27  
  30228   工会经费        
  30299   其他商品和服务支出 11.51   11.51  
303 对个人和家庭的补助 3.48 3.48    
  30302   退休费        
  30310   生活补助        
  30311   住房公积金 3.46 3.46    
  30399   其他对个人和家庭补助 0.02 0.02    
310 其他资本性支出 5.20   5.20  
  31002   办公设备购置 5.20   5.20  
  31099   其他资本性支出        

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费 培训费 会议费
因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6    
汉中市行政服务中心 0.17   0.17       0.37 0.24
备注:1、公务接待2批次,人数21人;2、公务车保有量为0.